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经费预算报告(汇集十四篇)

经费预算报告(汇集十四篇)。

经费预算报告 篇1

基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“xxxx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加xxxx年度财政经费预算,报告如下:

全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积xx年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

其中工资福利支出(含村卫生站7xx年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(xxxx年剑阁县部门预算方案)全年xx年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加xxxx年度财政经费预算32万元,望予批准! 特此报告

经费预算报告 篇2

xxxxxx人民政府:

根据《国务院办公厅关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》(国办发明电xxx号)和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动实施方案的通知》(xxx)要求,从4月底开始要在全县范围内集中开展为期6个月的安全生产领域打击非法违法生产经营建设、治理纠正违规违章行为专项行动。专项行动分自查自纠、集中整治、全面检查、督查总结四个阶段进行。此项工作需经费3万元。

今年6月份,是全国第11个“安全生产月”。根据中共中央宣传部、国家安全监管总局等七部委《关于展开20xx年全国“安全生产月”活动的通知》(安监总政法[2012]30号)、自治区安委会关于印发《20xx年全区“安全生产月”活动方案的通知》(桂安委?6?720xx?6?86号)要求和全县安全生产月活动组委会的统一部署,在活动期间,要落实国家和自治区部署的`“一日三周”活动,即:举行安全生产咨询日活动(包括印发宣传资料、播放主题宣教片《生命监管》),开展警示教育周活动、安全文化周活动、应急演练周活动。同时,还要配合好自治区组织“两巡三赛”活动,即:警示教育巡讲活动、新闻记者巡访活动、公益广告大赛活动、法律书画大赛活动、有奖征文大赛活动。此项工作需经费2万元。

以上两项工作需经费5万元,请县人民政府予以核拨为盼。 当否,请批复。

申请人:

20xx年xx月xx日

经费预算报告 篇3

安全检查活动预算申请报告

今悉《***市财政局关于下达***x年度安全生产专项资金预算的通知》(xx财企〔***x〕***号)文件,现将“***x公司职业卫生技术改造项目”前期开展情况和资金投入情况简要汇报如下:

一、项目基本情况

职业健康工作是安全生产的重要环节,为做好职业健康工作,我司自***x年底启动了“***x公司职业卫生技术改造项目”。本项目在重庆市职业健康专家和工程防护专家的指导下制定,由我公司实施。我司在市区两级安监局的指导下,通过成立机构,全面梳理,健全制度,全员体检,规范防护用品,强化教育培训,加强岗位告知,减少和避免交叉污染,安装抽排风系统等措施着力改善工作环境提高管理水平,预防、控制和消除职业病危害,保障员工的身体健康和安全。

该项目重点对职业危害工作场所进行集中治理,分下列四步进行:第一步,对工艺布局进行科学调整;第二步,淘汰落后工艺,减少和避免操作者与有害物质的直接接触;第三步,采用封闭隔离,避免交叉污染;第四步,安装抽排风系统,增加通风,降低有毒有害物质浓度。该项目已于xx、xx、xx年底竣工。

二、项目资金投入情况

完成该项目,共投入资金万元。其中有毒有害岗位员工全员体检投入资金万元;规范防护用品投入资金13万元;调整工艺布局万元;封闭隔离有毒有害场所投入资金万元;职业卫生设备购置投入142万元;安装工位降温系统投入资金万元;职业卫生专业机构及专家评审咨询费万元。

为支持鼓励我司继续深入开展职业健康工作,尽快达到职业安全健康管理规范化企业要求,现特恳请拨付xx财企〔***x〕***号文件中下达给该项目的补助资金拾万元(元整)。

妥否,请批示。

申请人:本人

20xx年xx月xx日

安全检查活动预算申请报告

根据《国务院办公厅关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》(国办发明电***号)和《广西壮族自治区人民**办公厅关于印发广西壮族自治区集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动实施方案的通知》(***)要求,从4月底开始要在全县范围内集中开展为期6个月的安全生产领域打击非法违法生产经营建设、治理纠正违规违章行为专项行动。专项行动分为自查自纠、集中整治、综合检查和督查总结四个阶段。此项工作需经费3万元。

今年6月份,是全国第11个“安全生产月”。根据中共**宣传部、****监管总局等七部委《关于展开20xx年全国“安全生产月”活动的通知》(安监总政法[2012]30号)、自治区安委会关于印发《20xx年全区“安全生产月”活动方案的通知》(桂安委?6?

720xx?6?86号)要求和全县安全生产月活动组委会的统一部署,在活动期间,要落实国家和自治区部署的“一日三周”活动,即:

举行安全生产咨询日活动(包括印发宣传资料、**主题宣教片《生命监管》),开展警示教育周活动、安全文化周活动、应急演练周活动。同时,还要配合好自治区组织“两巡三赛”活动,即:警示教育巡讲活动、新闻记者巡访活动、公益广告大赛活动、法律书画大赛活动、有奖征文大赛活动。

此项工作需经费2万元。

以上两项工作需经费5万元,请县人民**予以核拨为盼。 当否,请批复。

申请人:本人

20xx年xx月xx日

安全检查活动预算申请报告

按照职责分工,我局负责生产加工环节的食品安全监管,定期检查、委托检验和监督检查。为进一步做好全县食品安全工作,保障人民群众身心健康,更好地从源头抓好质量。

《中华人民共和国食品安全法》规定:第五条“县级以上地方人民**统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作,建立健全食品安全全程监督管理的工作机制;统一领导、指挥食品安全突发事件应对工作;完善、落实食品安全监督管理责任制,对食品安全监督管理部门进行评议、考核。”

第六十条“县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验。抽样检验时,应当购买抽样样品,不得收取检验费或者其他费用。

县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门在执法工作中需要对食品进行检验的,应当委托符合本法规定的食品检验机构进行,并支付相关费用。对检验结论有异议的,可以依法进行复验。”根据规定食品检验涉及以下费用:

1、购买样品费:万元

2、食品检验费:万元

根据布尔津县食品生产加工企业数量和产品种类、数量,现申请2009年下半年总检验经费,共计1万元。

妥否,请批示

申请人:本人

20xx年xx月xx日

经费预算报告 篇4

财政局:

基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“****年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加****年度财政经费预算,报告如下:

全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、20**光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(****年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、****年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的'经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加****年度财政经费预算32万元,望予批准!

经费预算报告 篇5

卫生局:

财政局:

基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“2015年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加2015年度财政经费预算,报告如下:

一、 基本情况

全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

2015年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

2015年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,

其中工资福利支出(含村卫生站7200元)201556元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。

二、 实际运行情况

1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(2015年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

三、 存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2015年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的'问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济

负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加2015年度财政经费预算32万元,望予批准! 特此报告

二0一0年十二月六日

追加经费预算报告 [篇2]

报 告

校领导:

兹已用于2002年度的纠察大队培训费2400元及消防器材换药费7852元,因转帐结算时间为2003年1月,这两笔款项计财科按财务结算制度将之列入2003年度保卫科2万元预算经费内。如此,扣除2400+7852=10252元后我科今年的经费只有9748元,无法确保各项工作的正常开展。望学校领导能给予追加2003年10252元经费,当否,望批复。

保卫科

2003年5月16日

追加经费预算报告 [篇3]

学院各单位、各部门:

近几年来,学院实行了经费预算管理,不仅维护了学院正常经济秩序,同时促进了学院各项工作有序协调发展。申请追加经费预算,也是经费预算的一种增加补充形式,应按规定纳入经费预算管理范围。现将申请追加经费预算工作程序规定如下:

一、在预算执行过程中,属学院发展的应急项目出现不可预测的因素或天灾人祸而要紧急追加经费预算的,须由部门提出书面申请。

二、书面申请的内容与格式包括:项目的名称、事由、实施计划与措施(含型号、规格、数量)、用款计划等,落款处加盖负责部门的公章。

三、书面申请应首先呈分管院领导审阅,由分管院领导做出批示后,送学院财务处。

四、财务处接到申请书后呈报主管财务工作的院领导复审,定期或不定期提交学院党政领导联席办公会或院长办公会议审定。

五、追加经费预算申请必须经过学院党政领导联席办公会或院长办公会议批准方可执行。

六、财务处根据院长办公会议批准的追加经费预算申请书,视学院的财力情况、项目的轻重缓急,逐步予以安排。

七、属各部门编制年度经费预算考虑不周或不认真编制年度经费预算所造成经费短缺的原因,原则上不考虑追加经费。

经费预算报告 篇6

一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费 万元。主要预算支出项目包括:

1、购置电脑 9台(原创先争优办办公室有电脑9台:其中3台已经老化、运转极度不正常,可以正常运转的仅有6台。电脑每个坐班人员1台、政务网1台,现还急需配备9台),5000元/台,预算支出合计35000元;

2、购置打印机4台(每组1台),1500元/台,预算支出合计6000元;

3、购置传真机1台(办公室1台),3000元/台,预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。

4、购置录音笔1支,预算支出1000元/支;

5、购置一体机1台,预算支出45000元/台;

6、购置折页机1台,预算支出14000元/台;

7、购置装订机1台,预算支出3xx年;

11、电子政务网络服务费2800元/年。:

12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。【zuoWeN101.CoM 高分作文网】

13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

14、文印纸张购置预算支出5400元。

15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

16、日常办用品采购等预算支出8000元。

经费预算报告 篇7

镇政府:

据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办

4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20xx0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元

5、普查登记草表的印制(12万人)15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元

四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,

一个半月。

2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组

经费预算报告 篇8

经费预算报告是一个组织或机构对其经费使用情况进行评估和总结的文档。它是管理者和决策者了解资金分配和开支情况、制定合理预算计划的重要工具。


一个好的经费预算报告应该具备几个关键要素。它应该准确地反映组织的经济状况和预算计划。这意味着报告中的数据应该真实可靠,并且能够清晰地展示所有的收入和支出项目。报告还应该对这些收入和支出项目进行详细的解释和分析,帮助管理者和决策者更好地理解经济情况。报告应该提供有针对性的建议和措施,以提高经济效益和资源利用率。


一篇经费预算报告通常会包含以下几个主要部分:首先是报告的和背景,介绍报告的目的和重要性。接下来是对预算执行情况的概述,包括总收入、总支出和预算执行率。这部分应该以简练明了的语言阐述,同时要突出重点和亮点。然后,报告会详细列举收入和支出的具体项目,包括来自不同来源的资金和经费用途的分类。这部分应该充分展示组织的财务状况和经费分配情况。接着,报告应该对这些项目进行分析和解释,从整体上评估组织的经济状况和预算执行情况。这可以通过制作图表、图形和表格,以更清晰的方式展示数据和趋势。在报告的结尾部分,需要提供建议和措施,包括如何改善预算执行、提高经济效益和资源利用率的建议。


经费预算报告在各个组织和机构中都起着重要作用。对于企业而言,经费预算报告可以帮助管理者评估业务的盈利和投资情况,进而制定合理的财务计划和策略。对于非营利组织和政府机构而言,经费预算报告可以帮助他们更准确地管理资金,确保资金用于最需要的领域和项目上,提高公共资源的使用效率。对于个人而言,经费预算报告也可以帮助他们了解自己的财务状况,制定合理的消费计划和储蓄目标。


经费预算报告对于任何组织和机构都是至关重要的。它不仅可以帮助管理者和决策者全面了解经济状况和预算执行情况,还可以提供有针对性的建议和措施,以提高经济效益和资源利用率。编写一份准确、详尽且生动的经费预算报告对于组织和机构的发展至关重要。

经费预算报告 篇9

根据全市、县总要求对同级工会经费加强审计监督的指示精神,县总经审办于20**年4月对县总工会经费20**年度预算执行情况进行了审计,县总财务部提供了账簿、凭证及会计报表等资料,现将审计情况报告如下:

1、财务收支情况:20**年收入合计为31.19万元,其中:拨交经费收入25.61万元,上级补助收入4.04万元,事业收入1.05万元,其它收入0.49万元。支出合计为30.39万元,其中:工会行政费**.24万元,工会业务费9.**万元,职工活动费支出2.02万元,补助下级支出4.65万元,其它支出4.37万元,收支相抵当年经费节余0.99万元,滚存经费节余1万元。

2、审计评价:一年来县总工会采取了多种行之有效的措施,加大了对工会经费的收交力度,使工会经费有较大幅度的增长,有力地保证了各项工作的正常运行。账务部编报的20**年度本级收支决策遵循了真实、全面、客观的原则,准确反映了市总全年收支实际情况。

比有所下降但与2009年决算相比仍有增长,反映县总根据年初预算对各项支出进行了很好的.控制,但还应进一步下压预算,严控支出。

2、补助下级经费偏少,20**年补助下级支出4.65万元,比去年增加了1万元,比预算减少2万元。

1、各项支出的说明还应进一步细化,对一些大的支出项目是如何使用的,应有更具体的说明。

2、预算应坚持工会经费服务职工群众的方针,建议对各项行政开支进行更大幅度的压缩,提高职工活动费、工会业务费以及对下补助的比例。对基层工会的经费补助和救济慰问等力度应进一步加大。

3、县总还需进一步增加收入,严控支出。

经费预算报告 篇10

灭鼠是预防各类传染病的有效手段,得到了党和政府的高度重视,前些年,县政府在财政较紧的状况下拨出专款进行春秋两季突击灭鼠,取得了显著成效,得到了各级领导首肯,连续xx年获得省、市灭鼠先进县荣誉称号。但从20xx年至今,由于多种原因我县未开展灭鼠工作,老鼠密度严重超过国家控制标准,严重危害了人民群众的身体健康。为做好今年的秋季灭鼠工作,现将有关工作及经费预算如下:

1、深柳镇负责3.5万户居民户的灭鼠投药和近150个单位的药物发放。

2、城管局负责垃圾场、垃圾中转站、沿河大堤、街道花池、花坛、下水道、公厕的投药。

3、负责宾馆、理发店、娱乐场所等的药物发放。

4、食药局负责餐饮馆的药物发放。

5、爱卫办负责城乡结合部,无人管区,倒闭企业等废墟的药物投放。

6、市管中心负责工农贸市场的灭鼠投药。

7、质监局负责食品加工环节业主的药物发放。

除社区用工外,爱卫办集中投药需20个工,每工时100元。

全年共需灭鼠经费32700元整。

经费预算报告 篇11

营销策划经费预算方案

登尼特编辑部:吴编

经费预算又称经常性预算或普通算,它是政府编制的满足国家经常性开支需要的预算。其支出是用于文教和行政,国防等方面的经费开支,其收主要是税收。经费预算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行政管理、研发项目等所需投入的经费,列企业管理费用或行政费用科目。

营销策划经费预算包括两大方面,策划活动本身发生的经费和营销活动需要发生的经费。内容不同,计算方法也不一样。

1、策划活动本身发生经费

策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用,其主要项目为:

1.1市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进行调查。所以,这是一

项重要费用,资金不足会造成调研资料失真,调研结果有误差。因此,要根据市场调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。

1.2信息收集费:主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处理费等。主要是对二手

材料相信息的收集,也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。

1.3人力投入费。为了完成不同的分工,要投入一定的人力。这一费用比较容易计算。

1.4策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划,可以奖金形式发放,开支相对较低;二是委托“外脑”策划,则要在事先商定策划费的多少和支付细则,然后据此发放。

2、营销策划方案费用

营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。营销策划方案预算一般运用目的任务法

进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分解成具体的任务,再计算完成这些任务所需要的资金投入,就可以作为实现营销方案的费用预算。

经费预算报告 篇12

自实施农村义务教育经费保障机制改革以来,我校高度重视,透过分析校园经济状况,完善财务制度,缓解校园经费困难,为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行,现将20xx年校园在经费保障、资金管理以及存在的问题,汇报如下:

以县教育局《20xx年教育工作要点》和我校《校园工作计划》为指导,认真落实县教育工作会议精神,坚持科学发展观,以教育内涵发展为主题,规范管理,均衡发展,强化后勤保障,做好校园硬件建设,提升服务育人意识。突出建立节约型校园,开源节流,勤俭办学。严格收费及财务管理,科学理财,努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶带给后勤保障。

1、加大建设节约型校园力度,加强校园财产管理。

1、增强办学绩效意识,牢固树立勤俭办学理念,创设节约光荣、浪费可耻的.良好氛围。首先,压缩电费开支,由原先的每位教师补助十元,改为每位教师补助二十度电,超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育,校园办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的状况下,不使用照明灯具,杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关掉各类电器设备的电源,防止电资源无效流失。其次,严格控制公务接待,完善公务接待制度,竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则,实行对口接待,严限就餐陪同人数。严格控制接待标准,不搞超规格接待,不讲排场、摆阔气。再次,严格购物审批制度,本学期继续加强对校园物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度,建立固定资产帐目,做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度,健全手续,职责到人,做到物尽其用。对校园财产尽量发挥效用,确保校园财产的安全管理。推行精细化管理,严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续实行打字、胶印领导签字制度,明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施,引导师生增强节约意识

,培养良好的节约习惯,推进节约型校园建设。切实降低校园运转成本,提高资源利用率。

2、合理编制资金预算,规范安排经费使用。

度。本年预算,商品和服务支出计40.19万元,基本维修建设支出6.16万元,人员支出6.1万元。

3、本学年的重点工作。

首先,校园的大多数房屋始建于19xx年,此刻四排房屋已列入C、D级危房,由县教育局统一进行整修;但仍有B级危房72间。这些房屋都不同程度的出现漏雨、墙壁微倾、顶棚损坏等状况。在雨季到来之前,校园将对所有房屋进行安全普查,并对其中的隐患进行整修,保证全校师生的人身安全与正常的教育教学秩序。今年维修费用预计6.16万元。

其次,双休、节假日以及晚自习安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后,规范办学行为,杜绝晚自习与节假日、双休日补课状况。经校委会研究双休日、节假日与晚自习均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算,每人每一天按25元、晚自习每人8元计算,安全值班费达4.7万元;再加上班主任费1.4万元;人员支出预计6.1万元。

再次,教育教学设备、技术装备更新,随着教育工作示范镇复评、市级规范化校园建立标准的提高与农村远程教育工程的实施,校园现有教学设备、配置已远达不到标准。因此,我们在保证房屋维修与基本办公的前提下,挤出资金逐步配置实验器材、音像教材,购置部分微机,改善教师办公及学生学习条件,争取暑假后每办公室配备一台微机,校园再上一套多媒体设备,基本满足教师、学生需要。

第四,加大教师培训力度。随着教育新形式的发展,在教师中也存在着几种矛盾:素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾,学科教师不配套,个性是地方课程、综合实践活动课不配套的问题,教师工作懈怠、倦怠问题等。因此,需要教师参加省市县的各种教学活动与培训,以及校本培训,让教师在培训中理解教育新理念的熏陶,经受教育改革的洗礼,从而提高对教师职业的认识,提高自身业务水平,提升课堂效益。透过部分教师的转变来带动全体教师,鞭策后进,来改变校园教学现状,到达教育最大化效益。

第五,改善学生伙房质量,改善学生生活质量。在有限资金的保证教学的基础上,加大伙房改造工程,提升饭菜质量,提高服务水平,保证安全卫生,杜绝病从口入。改善学生生活质量,使学生健康成长,保证学生正常的身体发育。

最后,在资金充足的状况下,做好校园环境及绿化美化等工作。整修校园西侧下水沟,使校园绿化美化面积逐步扩大,校园处处有生机与活力,到达一年四季有绿色,提升绿色校园与绿化先进单位的水平,充分利用校园环境对学生进行教育。

4、加强校园财务制度管理,坚决制止乱收费。

我们要继续完善校园各种规章,加强财产管理,克服重“钱”轻“物”的思想,摸清家底,完善资产档案,充分利用好现有的教学设备,发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费,严禁有偿带生、办班、补课等现象,并继续与班主任签订《严禁乱收费职责书》,杜绝各种理由的收费项目。

在过去的20xx年,我校经费基本满足了办公支出;在20xx年,我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下,把有限的资金用于最需要的地方,全力做好校园工作,以安全做保障,以全面提高教育教学质量为目标,促进校园各方面工作又好又快地发展,为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

经费预算报告 篇13

湖南农大科师院2013年“梦在师范 研续梦想”

序曲

这是一支为青春编排的舞蹈,这是一首为收获谱写的欢歌,这

是一个展示我们研究生青春风采的舞台,这是一场欢庆2013年元旦的佳节盛会!我们共同筑梦,携手扬帆;我们翘首企盼,定能成功!我们的舞台需要您的支持,我们的远航需要您来起锚!我们出类拔萃,因为我们是农大人,在这一年我们经历了很多也懂得了很多;我们也很平常,因为我们也是当代青年的一员,我们都有一个响亮的名字“研究生”。

这是一台欢度元旦佳节聚会,更是我们湖南农大科师院盛会。

我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨,在广大师生努力学习科学文化知识的同时,注重对各种才能的挖掘和培养,以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱,为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。

这仅仅是一台晚会,我们用这台精彩晚会共同迎接2013的到

来;这又不仅仅是一台晚会,我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀,心潮澎湃。我们不畏艰辛,扬帆远航!

让我们共同携手参加本次晚会,共同演绎一首精彩绝伦的青春

之歌!

科师院研究生会

二○一二年十二月二十八日

【晚会主题】 “梦在师范,研续梦想”

【晚会主办单位】 湖南农业大学科学技术师范学院

【承办单位】科学技术师范学院研究生分会

【晚会时间地点】时间:2013年1月6日 晚上七点

地点:金山休闲度假村四号楼

【工作人员】

指 导:袁冬老师

策 划: 刘艳

筹备组委员:刘艳,段伊依,周飞凤,李慧颖,朱剑娴

【晚会流程】主持人开场白--介绍到场嘉宾--院领导致新年贺词—节目表演—趣味大联欢---师生同乐会----书写祝福词---幸运观众的抽取—结语

一、晚会的准备流程

1、前期准备工作

(1)人员工作的安排

(2)策划书的编写

(3)场地,时间,节目的安排及互动游戏的设置

(4)主持人的选择

(5)横幅的制作

(6)发送邀请函

(7)奖品的选择及购买

2、晚会现场准备情况

(1)节目的确定

(2)现场的布置

(3)工作人员的安排

(4)水果及零食的购买

3、晚会后的主要工作

(1)、所有工作人员打扫卫生。

(2)、相关物品送还办公室

(3)、晚会后新闻稿的撰写

▲晚会注意情况

1、比赛中如遇到设备问题,应及时处理,确保晚会正常进行。

2、负责维持秩序的部门做好晚会场内的秩序,尤其在节目的切换准备的时候,确保赛场的安静。

4、比赛过程中负责道具的人员应提前准备,确保在上道具的过程中不耽误比赛时间。选手的上下场做到规划,避免冲突以及因道具引起的冷场。

5、比赛结束后认真的把院领导送走,晚会的过程中不要失去礼节。

6、观众退席之后,工作人员做好赛场的恢复工作

二、晚会主要内容及形式

(1)孙院长的祝福词

(2)学生节目(暂定7个)

(3)趣味大联欢

这是安排的一个互动环节,初步定为三个互动游戏构成,观众自愿参加,胜者可获得相应的奖品。此活动的目的是调动现场气氛

 快乐传真

游戏规则:每个组5个人为宜,一组人按1字形排列,是胸对背的一字型排列。第一个人面向主持人,或者出题人,其余人向后转,背向第一个人。第一个人看主持人给的题目(一般的是成语或者俗语,方便用肢体展示的词语);看完后,主持人收起题目,第一个人拍第二个人肩膀示意让其转身。第一个人通过肢体语言,把刚刚看到的词语的含义表示出来,然后第二个人根据自己的理解同样把自己的理解通过肢体语言传递给第三个人。以此类推,传到该组最后一个人时,这个人需要说出成语。

奖励规则:答对题多的队伍获胜,获胜者队中每个成员都有小礼品

一份(此游戏进行两轮)

 正话反说

游戏规则:

八个代表各出一人参加游戏。主持人要事先准备好一些词语。说一个词语,参与者要反着说一遍,比如“新年好”,游戏者要立刻说出“好年新”,说错或者猛住的人即被淘汰。从三个字开始说起,第二轮四个字,第三轮五个字,以此类推,估计到五个字以上的时候游戏者就所剩无几了。奖励规则:最后留下的两名选手获奖(此游戏进行两次)

 击鼓传花游戏规则

十几人或几十人围成回味、圆圈坐下,其中一人拿花,主持人背对观众,倒数30秒的时间。如果主持人数到零的时候,拿到花者可以选择猜谜或者脑筋急转弯的题目,答对有奖,打错受罚。如果花束正好在两人手中,则两人可通过猜拳或其它方式决定负者。

奖励规则:答对即可获得奖(此游戏进行四次)

(4)师生同乐会

这一环节建立在条件允许的情况下,到场老师每人要表演一个节目,主要是增进师生之间的交流,内容从学习到生活到家常均可,真正做到师生同乐。

(5)书写祝福词

这一环节,是希望老师及学生写下新年的祝福语及愿望,并把它装入预先准备的许愿瓶中,等到研三毕业晚会的时候再打开,以此做个纪念并表达对新年的美好的祝福。

(6)幸运观众的抽取

这一环节穿插在上面的节目中,总共抽取5个幸运观众,带给观众意想不到的惊喜。

三、晚会财务预算

1、横幅 100元

2、场地的租借400元

3、奖品及用品的费用300元(23份奖品)

4、邀请函的费用60元

5、晚会小吃(水果,零食)500元

总计:1360元

经费可根据现场的实际需要进行调整

经费预算报告 篇14

我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***

根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:

(一)、工资福利支出***

(二)、对个人和家庭的补助***

其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***

(三)、商品和服务支出**。

其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。

(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建设及

根据20xx年我院“最佳团日”活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下:

——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。3、宣传页:100元

需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。4、请柬制作30元

主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

2、“宣传活动经费”。计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元

——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;

二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。

主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120

以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。

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